Dados do Empenho:

Número:05010988

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.572,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 151.427,56

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151021122703

Valor Total do Contrato:R$ 2.145.228,60

Valor Empenhado:R$ 1.272.151,25

Saldo a empenhar:R$ 873.077,35

Liquidação: 05010988.013

Liquidada em: 28/04/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 211088497

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 382,13

Valor Líquido: R$ 375,81

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 24/04/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 211088497, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21995SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SASC - GRUPO B (UNIDADE )R$ 382,131,00R$ 382,13
Total BrutoR$ 382,13
Total LiquidoR$ 382,13
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0705000107/05/2026R$ 382,13