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- Pagamento Nº 07050001
Número:05010988
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 148.572,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 151.427,56
Pagamento 07050001
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 382,13
Valor Líquido Pago: R$ 375,81
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 211088497, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.