- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010162.009
Número:05010162
Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.401.362,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.637,59
Liquidação: 05010162.009
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 242.128,77
Valor Líquido: R$ 232.709,40
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
FOPAG REF ABR26 - CEDIDOS DO ESTADO - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 242.128,77 | 1,00 | R$ 242.128,77 | |
| Total Bruto | R$ 242.128,77 | ||||
| Total Liquido | R$ 242.128,77 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 918,57 | |||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACSE | Pagar/Recolher | R$ 8.500,80 |
Total das Retenções: R$ 9.419,37