Dados do Empenho:

Número:05010162

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.401.362,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.637,59

Dados da Liquidação:

Número:05010162.009

Valor Total da Liquidação:R$ 242.128,77

Valor Total Liquidado:R$ 232.709,40

Pagamento 29041026

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 242.128,77

Valor Líquido Pago: R$ 232.709,40


Histórico: