Dados do Empenho:

Número:05010213

Valor Total do Empenho:R$ 935.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 296.519,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 638.480,71

Dados da Liquidação:

Número:05010213.004

Valor Total da Liquidação:R$ 102.983,30

Valor Total Liquidado:R$ 80.638,19

Pagamento 30030420

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 102.983,30

Valor Líquido Pago: R$ 80.638,19


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Mar/2026.