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- Pagamento Nº 10040149
Número:05010991
Valor Total do Empenho:R$ 101.830,00
Valor Total Liquidado:R$ 74.915,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.915,00
Número:05010991.004
Valor Total da Liquidação:R$ 17.705,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.437,46
Pagamento 10040149
Pago em: 10/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)
Valor Total: R$ 17.705,00
Valor do IRRF: R$ 267,54
Valor Líquido Pago: R$ 17.437,46
Histórico: