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- Pagamento Nº 17040060
Número:05010899
Valor Total do Empenho:R$ 317.113,54
Valor Total Liquidado:R$ 290.790,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.323,36
Número:05010899.004
Valor Total da Liquidação:R$ 34.044,70
Valor Total Liquidado:R$ 34.044,70
Pagamento 17040060
Pago em: 17/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)
Valor Total: R$ 34.044,70
Valor Líquido Pago: R$ 34.044,70
Histórico:
NF 361 - Fevereiro - Kab Serviços.