Dados do Empenho:

Número:02030019

Valor Total do Empenho:R$ 49.870,09

Valor Total Liquidado:R$ 36.533,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.336,90

Dados da Liquidação:

Número:02030019.002

Valor Total da Liquidação:R$ 15.273,64

Valor Total Liquidado:R$ 12.422,16

Pagamento 23040166

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 15.273,64

Valor Líquido Pago: R$ 12.422,16


Histórico: