Dados do Empenho:

Número:02030227

Valor Total do Empenho:R$ 52.510,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.080,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.430,00

Dados da Liquidação:

Número:02030227.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.470,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.470,00

Pagamento 27040071

Pago em: 27/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: CAROLINA DE PAIVA FARIAS LTDA (61.086.148/0001-85)

Valor Total: R$ 9.470,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.470,00


Histórico: