- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27040071
Número:02030227
Valor Total do Empenho:R$ 52.510,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.080,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.430,00
Número:02030227.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.470,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.470,00
Pagamento 27040071
Pago em: 27/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: CAROLINA DE PAIVA FARIAS LTDA (61.086.148/0001-85)
Valor Total: R$ 9.470,00
Valor Líquido Pago: R$ 9.470,00
Histórico: