- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30040020
Número:02030007
Valor Total do Empenho:R$ 9.659,25
Valor Total Liquidado:R$ 1.638,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.020,76
Número:02030007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.638,49
Valor Total Liquidado:R$ 1.638,49
Pagamento 30040020
Pago em: 30/04/2026Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.638,49
Valor Líquido Pago: R$ 1.638,49
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE MARÇO/2026.