Dados do Empenho:

Número:02030007

Valor Total do Empenho:R$ 9.659,25

Valor Total Liquidado:R$ 1.638,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.020,76

Dados da Liquidação:

Número:02030007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.638,49

Valor Total Liquidado:R$ 1.638,49

Pagamento 30040020

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.638,49

Valor Líquido Pago: R$ 1.638,49


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE MARÇO/2026.