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- Pagamento Nº 30040123
Número:05010896
Valor Total do Empenho:R$ 469.356,71
Valor Total Liquidado:R$ 464.635,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.720,76
Número:05010896.005
Valor Total da Liquidação:R$ 3.648,74
Valor Total Liquidado:R$ 3.648,74
Pagamento 30040123
Pago em: 30/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)
Valor Total: R$ 3.648,74
Valor Líquido Pago: R$ 3.648,74
Histórico:
liquidação da NF 1170 - Março - Vacinar Serviço.