Dados do Empenho:

Número:05010896

Valor Total do Empenho:R$ 469.356,71

Valor Total Liquidado:R$ 464.635,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.720,76

Dados da Liquidação:

Número:05010896.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.648,74

Valor Total Liquidado:R$ 3.648,74

Pagamento 30040123

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)

Valor Total: R$ 3.648,74

Valor Líquido Pago: R$ 3.648,74


Histórico:

liquidação da NF 1170 - Março - Vacinar Serviço.