Dados do Empenho:

Número:05010213

Valor Total do Empenho:R$ 935.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 401.385,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 533.614,43

Dados da Liquidação:

Número:05010213.005

Valor Total da Liquidação:R$ 104.866,28

Valor Total Liquidado:R$ 83.013,75

Pagamento 29040245

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 104.866,28

Valor Líquido Pago: R$ 83.013,75


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Abr/2026