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- Pagamento Nº 29040245
Número:05010213
Valor Total do Empenho:R$ 935.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 401.385,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 533.614,43
Número:05010213.005
Valor Total da Liquidação:R$ 104.866,28
Valor Total Liquidado:R$ 83.013,75
Pagamento 29040245
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 104.866,28
Valor Líquido Pago: R$ 83.013,75
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados Comp. Abr/2026