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- Pagamento Nº 04050010
Número:05011214
Valor Total do Empenho:R$ 20.399,64
Valor Total Liquidado:R$ 15.299,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.099,94
Número:05011214.002
Valor Total da Liquidação:R$ 5.099,90
Valor Total Liquidado:R$ 4.947,92
Pagamento 04050010
Pago em: 04/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)
Valor Total: R$ 5.099,90
Valor do ISS: R$ 151,98
Valor Líquido Pago: R$ 4.947,92
Histórico:
MARÇO/26.