Dados da Licitação:

Número:14.012/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 61.198,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 61.198,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225070201

Valor Total do Contrato:R$ 61.198,92

Valor Empenhado:R$ 40.799,24

Saldo a empenhar:R$ 20.399,68

Empenho:05011214

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 20.399,64

Valor Total Liquidado:R$ 15.299,70

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.099,94

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 20.399,68


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de controle sanitário integrado no combate a pragas urbans, englobando, dedetização desratização, descupinização e combate a mosquitos nas áreas internas e externas do HMJEH, oriundo do contrato n° 1492.25.07.02.01 decorrente do Pregão Eletrônico de nº14.012/2025, conforme anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19247 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE ÀS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS) COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS AMBIENTES ABAIXO RELACIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA. OBS: O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADO MENSALMENTE. (SERVIÇO)R$ 5.099,914,00R$ 20.399,640,003,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011214.00223/04/20262811R$ 5.099,90
R$ 0,00
05011214.00126/03/20262784R$ 5.099,90
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/03/202631030026FMSAC05011214QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)2784R$ 5.099,90
04/05/202604050010FMSAC05011214QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)2811R$ 5.099,90
Lista de Anulações
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