Dados do Empenho:

Número:05010576

Valor Total do Empenho:R$ 150.724,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.370,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.353,99

Dados da Liquidação:

Número:05010576.010

Valor Total da Liquidação:R$ 6.882,55

Valor Total Liquidado:R$ 6.799,96

Pagamento 05050050

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 6.882,55

Valor do IRRF: R$ 82,59

Valor Líquido Pago: R$ 6.799,96


Histórico:

Aquisição de brita para a Usina de Asfalto.