Dados do Empenho:

Número:05010755

Valor Total do Empenho:R$ 199.041,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.585,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.455,30

Dados da Liquidação:

Número:05010755.001

Valor Total da Liquidação:R$ 25.276,19

Valor Total Liquidado:R$ 24.972,88

Pagamento 06050129

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 25.276,19

Valor do IRRF: R$ 303,31

Valor Líquido Pago: R$ 24.972,88


Histórico: