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- Pagamento Nº 06050129
Número:05010755
Valor Total do Empenho:R$ 199.041,00
Valor Total Liquidado:R$ 110.585,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.455,30
Número:05010755.001
Valor Total da Liquidação:R$ 25.276,19
Valor Total Liquidado:R$ 24.972,88
Pagamento 06050129
Pago em: 06/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 25.276,19
Valor do IRRF: R$ 303,31
Valor Líquido Pago: R$ 24.972,88
Histórico: