- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19050040
Número:06010014
Valor Total do Empenho:R$ 45.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.345,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.395,00
Número:06010014.003
Valor Total da Liquidação:R$ 24.805,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.507,34
Pagamento 19050040
Pago em: 19/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)
Valor Total: R$ 24.805,00
Valor do IRRF: R$ 297,66
Valor Líquido Pago: R$ 24.507,34
Histórico:
Pagamento da nf 14 - Referente à Abril - I. R. R. SOARES.