Dados do Empenho:

Número:04050019

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.018,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 104.981,66

Dados da Liquidação:

Número:04050019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.018,34

Valor Total Liquidado:R$ 15.018,34

Pagamento 20050031

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 15.018,34

Valor Líquido Pago: R$ 15.018,34


Histórico:

MAIO/26.