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- Pagamento Nº 20050031
Número:04050019
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.018,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 104.981,66
Número:04050019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 15.018,34
Valor Total Liquidado:R$ 15.018,34
Pagamento 20050031
Pago em: 20/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 15.018,34
Valor Líquido Pago: R$ 15.018,34
Histórico:
MAIO/26.