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- Pagamento Nº 21030063
Número:04010013
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04010013.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.609,08
Valor Total Liquidado:R$ 2.483,84
Pagamento 21030063
Pago em: 21/03/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)
Valor Total: R$ 2.609,08
Valor Líquido Pago: R$ 2.483,84
Histórico:
REF FEV/2024