Dados do Empenho:

Número:02010039

Valor Total do Empenho:R$ 280.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.617,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 244.382,61

Dados da Liquidação:

Número:02010039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.332,42

Valor Total Liquidado:R$ 12.332,42

Pagamento 29010105

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 12.332,42

Valor Líquido Pago: R$ 12.332,42


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70% - EFETIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - AUXILIO DOENÇA