- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29010118
Número:02010036
Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.333.346,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.186.653,43
Número:02010036.001
Valor Total da Liquidação:R$ 323.081,31
Valor Total Liquidado:R$ 255.718,46
Pagamento 29010118
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 323.081,31
Valor Líquido Pago: R$ 255.718,46
Histórico: