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- Pagamento Nº 29010515
Número:02010242
Valor Total do Empenho:R$ 1.420.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 448.641,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 971.358,83
Número:02010242.001
Valor Total da Liquidação:R$ 150.051,41
Valor Total Liquidado:R$ 128.852,50
Pagamento 29010515
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 150.051,41
Valor Líquido Pago: R$ 128.852,50
Histórico: