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- Pagamento Nº 30010113
Número:02010411
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.847,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.152,40
Número:02010411.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.879,75
Valor Total Liquidado:R$ 3.879,75
Pagamento 30010113
Pago em: 30/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.879,75
Valor Líquido Pago: R$ 3.879,75
Histórico: