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- Pagamento Nº 07020125
Número:02010150
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 69.468,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.531,44
Número:02010150.001
Valor Total da Liquidação:R$ 37.506,94
Valor Total Liquidado:R$ 36.923,94
Pagamento 07020125
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 37.506,94
Valor Líquido Pago: R$ 36.923,94
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - SEDUC - RESCISÃO