Dados do Empenho:

Número:02010383

Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.250.636,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.031.363,12

Dados da Liquidação:

Número:02010383.001

Valor Total da Liquidação:R$ 437.507,18

Valor Total Liquidado:R$ 372.632,60

Pagamento 29010502

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 437.507,18

Valor Líquido Pago: R$ 372.632,60


Histórico: