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- Pagamento Nº 10020151
Número:03020003
Valor Total do Empenho:R$ 101.170,00
Valor Total Liquidado:R$ 86.252,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020003.002
Valor Total da Liquidação:R$ 9.154,83
Valor Total Liquidado:R$ 7.633,65
Pagamento 10020151
Pago em: 10/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 9.154,83
Valor Líquido Pago: R$ 7.633,65
Histórico: