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- Pagamento Nº 04020237
Número:02010854
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.145,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.854,50
Número:02010854.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.193,60
Valor Total Liquidado:R$ 1.193,60
Pagamento 04020237
Pago em: 04/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.193,60
Valor Líquido Pago: R$ 1.193,60
Histórico: