Dados do Empenho:

Número:02010368

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.346,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.653,60

Dados da Liquidação:

Número:02010368.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.668,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.668,80

Pagamento 28020005

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.668,80

Valor Líquido Pago: R$ 2.668,80


Histórico:

março/25