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- Pagamento Nº 26020289
Número:02010347
Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 213.260,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.133.739,80
Número:02010347.006
Valor Total da Liquidação:R$ 16.381,41
Valor Total Liquidado:R$ 14.822,55
Pagamento 26020289
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 16.381,41
Valor Líquido Pago: R$ 14.822,55
Histórico: