- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020348
Número:02010132
Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.603.835,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.396.164,35
Número:02010132.002
Valor Total da Liquidação:R$ 503.806,29
Valor Total Liquidado:R$ 414.320,19
Pagamento 26020348
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 503.806,29
Valor Líquido Pago: R$ 414.320,19
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC - COMISSIONADOS