- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020414
Número:02010119
Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 998.280,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.401.719,09
Número:02010119.001
Valor Total da Liquidação:R$ 514.847,21
Valor Total Liquidado:R$ 407.933,25
Pagamento 26020414
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 514.847,21
Valor Líquido Pago: R$ 407.933,25
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% -CONTRATO TEMPORÁRIO - PRÉ-ESCOLAR