Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010119

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 998.280,91

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.401.719,09


Projeto/Atividade:2.152 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município Educação Infantil Pré Escolar - FUNDEB 70

Fonte:1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, anuenio, adiantamento e adicional) de PESSOAL TEMPORÁRIO lotado nas Unidades de Ensino da Educação Infantil Pré Escolar deste município (VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO) FUNDEB 70%.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010119.00227/03/2025R$ 483.433,70
R$ 0,00
02010119.00125/02/2025R$ 514.847,21
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/02/202526020414FME02010119FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 514.847,21
28/03/202528030804FME02010119FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 483.433,70
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.