Dados do Empenho:

Número:02010242

Valor Total do Empenho:R$ 1.420.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 448.641,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 971.358,83

Dados da Liquidação:

Número:02010242.002

Valor Total da Liquidação:R$ 147.425,27

Valor Total Liquidado:R$ 127.172,27

Pagamento 26020796

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 147.425,27

Valor Líquido Pago: R$ 127.172,27


Histórico: