Dados do Empenho:

Número:02010254

Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 167.421,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 362.578,38

Dados da Liquidação:

Número:02010254.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.380,43

Valor Total Liquidado:R$ 1.276,90

Pagamento 07030089

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.380,43

Valor Líquido Pago: R$ 1.276,90


Histórico: