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- Pagamento Nº 07030091
Número:02010209
Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 332.370,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 967.629,34
Número:02010209.003
Valor Total da Liquidação:R$ 8.807,17
Valor Total Liquidado:R$ 7.850,23
Pagamento 07030091
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 8.807,17
Valor Líquido Pago: R$ 7.850,23
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEGOV - COMISSIONADOS - AJUSTE MENSAL