Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 332.370,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 967.629,34

Dados da Liquidação:

Número:02010209.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.807,17

Valor Total Liquidado:R$ 7.850,23

Pagamento 07030091

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.807,17

Valor Líquido Pago: R$ 7.850,23


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEGOV - COMISSIONADOS - AJUSTE MENSAL