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- Pagamento Nº 07030096
Número:02010132
Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.603.835,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.396.164,35
Número:02010132.003
Valor Total da Liquidação:R$ 32.600,20
Valor Total Liquidado:R$ 28.750,90
Pagamento 07030096
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 32.600,20
Valor Líquido Pago: R$ 28.750,90
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC - COMISSIONADOS - AJUSTE MENSAL