Dados do Empenho:

Número:02010345

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.121,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.878,60

Dados da Liquidação:

Número:02010345.004

Valor Total da Liquidação:R$ 106,40

Valor Total Liquidado:R$ 106,40

Pagamento 31030011

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 106,40

Valor Líquido Pago: R$ 106,40


Histórico:

abril/2025