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- Pagamento Nº 28030080
Número:02010694
Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.290,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.709,07
Número:02010694.003
Valor Total da Liquidação:R$ 22.969,02
Valor Total Liquidado:R$ 11.952,23
Pagamento 28030080
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 22.969,02
Valor Líquido Pago: R$ 11.952,23
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEGOV - EFETIVOS