Dados do Empenho:

Número:02010256

Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.636,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 388.363,51

Dados da Liquidação:

Número:02010256.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.212,03

Valor Total Liquidado:R$ 4.528,29

Pagamento 28030285

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.212,03

Valor Líquido Pago: R$ 4.528,29


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SECOM - CONTRATO TEMPORÁRIO