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- Pagamento Nº 01040023
Número:02010679
Valor Total do Empenho:R$ 69.690,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.690,00
Número:02010679.004
Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.424,00
Pagamento 01040023
Pago em: 01/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)
Valor Total: R$ 6.000,00
Valor do IRRF: R$ 576,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.424,00
Histórico:
NF 103 - FEVEREIRO - F R SOUZA