Dados do Empenho:

Número:02010799

Valor Total do Empenho:R$ 19.131,97

Valor Total Liquidado:R$ 7.311,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.820,39

Dados da Liquidação:

Número:02010799.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.655,79

Valor Total Liquidado:R$ 3.480,32

Pagamento 01040035

Pago em: 01/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 3.655,79

Valor do IRRF: R$ 175,47

Valor Líquido Pago: R$ 3.480,32


Histórico:

NOTA FISCAL Nº 6310, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025