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- Pagamento Nº 01040035
Número:02010799
Valor Total do Empenho:R$ 19.131,97
Valor Total Liquidado:R$ 7.311,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.820,39
Número:02010799.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.655,79
Valor Total Liquidado:R$ 3.480,32
Pagamento 01040035
Pago em: 01/04/2025Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total: R$ 3.655,79
Valor do IRRF: R$ 175,47
Valor Líquido Pago: R$ 3.480,32
Histórico:
NOTA FISCAL Nº 6310, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025