- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28030742
Número:02010242
Valor Total do Empenho:R$ 1.420.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 448.641,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 971.358,83
Número:02010242.003
Valor Total da Liquidação:R$ 151.164,49
Valor Total Liquidado:R$ 128.006,99
Pagamento 28030742
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 151.164,49
Valor Líquido Pago: R$ 128.006,99
Histórico: