Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.771.272,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.828.727,25

Dados da Liquidação:

Número:02010248.009

Valor Total da Liquidação:R$ 32.825,87

Valor Total Liquidado:R$ 23.197,08

Pagamento 28030811

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 32.825,87

Valor Líquido Pago: R$ 23.197,08


Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paef Comp. Mar/2025.