- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28030811
Número:02010248
Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.771.272,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.828.727,25
Número:02010248.009
Valor Total da Liquidação:R$ 32.825,87
Valor Total Liquidado:R$ 23.197,08
Pagamento 28030811
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 32.825,87
Valor Líquido Pago: R$ 23.197,08
Histórico:
Ref. Fopag Ativos Paef Comp. Mar/2025.