Dados do Empenho:

Número:10020024

Valor Total do Empenho:R$ 137.125,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.785,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.339,90

Dados da Liquidação:

Número:10020024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.654,50

Valor Total Liquidado:R$ 16.454,65

Pagamento 02040065

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1705000000 - Transf. dos Estados ref. a comp.s finan. pela exploração de recursos naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 16.654,50

Valor do IRRF: R$ 199,85

Valor Líquido Pago: R$ 16.454,65


Histórico:

Março/25