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- Pagamento Nº 04040058
Número:03020158
Valor Total do Empenho:R$ 81.400,05
Valor Total Liquidado:R$ 47.796,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.603,95
Número:03020158.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.815,29
Valor Total Liquidado:R$ 7.815,29
Pagamento 04040058
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 7.815,29
Valor Líquido Pago: R$ 7.815,29
Histórico:
DEZ/24