Dados do Empenho:

Número:02010947

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 1.908,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.435,28

Dados da Liquidação:

Número:02010947.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.260,81

Valor Total Liquidado:R$ 1.260,81

Pagamento 04040110

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.260,81

Valor Líquido Pago: R$ 1.260,81


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.