Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020122070401
Valor Total do Contrato:R$ 419.821,05
Valor Empenhado:R$ 118.189,46
Saldo a empenhar:R$ 301.631,59
Empenho:02010947
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05
Valor Total Liquidado:R$ 1.908,77
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.435,28
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 63.891,93
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº01.012/22, SOB CONTRATO Nº0201.22.07.04.01. PERÍODO DE JANEIRO A JULHO / 2025.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 2.500,00 | R$ 17.601,30 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
#5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 500,00 | R$ 2.742,75 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |