Dados do Empenho:

Número:02010578

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 287.026,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 212.973,53

Dados da Liquidação:

Número:02010578.003

Valor Total da Liquidação:R$ 56.292,60

Valor Total Liquidado:R$ 53.590,56

Pagamento 04040124

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 56.292,60

Valor do IRRF: R$ 2.702,04

Valor Líquido Pago: R$ 53.590,56


Histórico:

Liquidação referente aos serviços de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de Janeiro/2025. Conforme documentação em anexo.