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- Pagamento Nº 04040124
Número:02010578
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 287.026,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 212.973,53
Número:02010578.003
Valor Total da Liquidação:R$ 56.292,60
Valor Total Liquidado:R$ 53.590,56
Pagamento 04040124
Pago em: 04/04/2025Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 56.292,60
Valor do IRRF: R$ 2.702,04
Valor Líquido Pago: R$ 53.590,56
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de Janeiro/2025. Conforme documentação em anexo.