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- Pagamento Nº 04040044
Número:10020018
Valor Total do Empenho:R$ 116.506,60
Valor Total Liquidado:R$ 87.593,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.913,56
Número:10020018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 87.593,04
Valor Total Liquidado:R$ 87.593,04
Pagamento 04040044
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 87.593,04
Valor Líquido Pago: R$ 87.593,04
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13165 - JANEIRO - COAPH GINECO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.