Dados do Empenho:

Número:10020018

Valor Total do Empenho:R$ 116.506,60

Valor Total Liquidado:R$ 87.593,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.913,56

Dados da Liquidação:

Número:10020018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 87.593,04

Valor Total Liquidado:R$ 87.593,04

Pagamento 04040044

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 87.593,04

Valor Líquido Pago: R$ 87.593,04


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 13165 - JANEIRO - COAPH GINECO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.