Dados do Empenho:

Número:02010592

Valor Total do Empenho:R$ 1.715.690,55

Valor Total Liquidado:R$ 1.478.846,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 236.843,57

Dados da Liquidação:

Número:02010592.003

Valor Total da Liquidação:R$ 437.427,99

Valor Total Liquidado:R$ 419.052,25

Pagamento 04040045

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 437.427,99

Valor do ISS: R$ 10.500,42

Valor do IRRF: R$ 7.875,32

Valor Líquido Pago: R$ 419.052,25


Histórico:

JANEIRO/2025