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- Pagamento Nº 04040045
Número:02010592
Valor Total do Empenho:R$ 1.715.690,55
Valor Total Liquidado:R$ 1.478.846,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 236.843,57
Número:02010592.003
Valor Total da Liquidação:R$ 437.427,99
Valor Total Liquidado:R$ 419.052,25
Pagamento 04040045
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 437.427,99
Valor do ISS: R$ 10.500,42
Valor do IRRF: R$ 7.875,32
Valor Líquido Pago: R$ 419.052,25
Histórico:
JANEIRO/2025